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文/ 發(fā)布於2024-06-14
6月 13日,交(jiāo)發集團召開(kāi)學習貫徹四川省委審計委員會《關於進一步深化審計整改工作的二十條措施》專題會議,會議(yì)集中學習省(shěng)委審計委員會製定出台(tái)的《關於進一(yī)步(bù)深化審計整改工(gōng)作的二(èr)十條措施(shī)》,進一步統一了拿出“實招”“硬(yìng)招(zhāo)”打好“組合拳”的思(sī)想認識,並就著力防範拒絕整(zhěng)改、敷衍整改、虛假整改等突出問題提出三項務實舉措。
會議(yì)強調,一是提高認識,進一步(bù)強化審計整改意識。堅持黨中央對審計工作的集(jí)中統一領導,增強審(shěn)計整改的自覺性、主動性、積(jī)極性,確保(bǎo)審(shěn)計查出問題全麵整改落實。二是舉一反三,建立健全審計整(zhěng)改長效(xiào)機製。全集團上下要(yào)積極構建“各(gè)司其職、各負其責、相互協(xié)作、相互製約”的審計整改工作機製,根據審計發現問題,完善工作流程和方法,舉一反三,建立健全相關管理製度,提(tí)升(shēng)單位治理效能。三(sān)是協同聯動,強化審計結果運用(yòng)。要健全審計結(jié)果(guǒ)及整改情況運用機製,進一步加強紀檢監督、財會監督、幹部監督等與內部審計監督的統籌協調,強化信息溝通、協作配合、結果反饋和成果運(yùn)用,形成監(jiān)督合力。